Orden de Compra. Nº3447-337-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Construcción Asta de Banderas, Estadio Santa María "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-337-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Construcción Asta de Banderas, Estadio Santa María
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 454127,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe30UnidadITEM 2.105 TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTSITEM 2.105 TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS $ 46.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.760 $ 1.382.760
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
31211904
Brochas10UnidadITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"TEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5" $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
30101604
Barras de acero5UnidadITEM 1.1243 PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 MITEM 1.1243 PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M $ 103.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.175 $ 516.175
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTSITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
12141721
Hierro Fe55UnidadITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7"ITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.595 $ 78.595
12141721
Hierro Fe12kilogramoITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
Total Neto $ 2.390.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.127
TOTAL OC $ 2.844.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.