Orden de Compra. Nº
3447-337-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Construcción Asta de Banderas, Estadio Santa María
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-337-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Construcción Asta de Banderas, Estadio Santa María
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
454127,36
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141721
Hierro Fe
30
Unidad
ITEM 2.105 TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS
ITEM 2.105 TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS
$ 46.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.382.760
$ 1.382.760
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
31211904
Brochas
10
Unidad
ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad
ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
TEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
15121802
Lubricantes anticorrosivos
10
Unidad
ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.470
$ 176.470
30101604
Barras de acero
5
Unidad
ITEM 1.1243 PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M
ITEM 1.1243 PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M
$ 103.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.175
$ 516.175
12141721
Hierro Fe
20
Unidad
ITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
ITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
12141721
Hierro Fe
55
Unidad
ITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7"
ITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.595
$ 78.595
12141721
Hierro Fe
12
kilogramo
ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32
ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
Total Neto
$ 2.390.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 454.127
TOTAL OC
$ 2.844.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.