Orden de Compra. Nº
3447-3378-SE14
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Materiales de Aseo para la Escuela Oasis del Saber
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3378-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo para la Escuela Oasis del Saber
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
19093,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
6
Unidad
Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL
Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
47131603
Esponjas
12
Unidad
Ítem B-30 ESPONJA DE COCINA AMARILLAS
Ítem B-30 ESPONJA DE COCINA AMARILLAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
Ítem B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN.
Ítem B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
Ítem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS
Ítem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Ítem B-5 BIDONES CLORO 5 LIT.
Ítem B-5 BIDONES CLORO 5 LIT.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Ítem B-20 CREMA CIF
Ítem B-20 CREMA CIF
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML
Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
12
Unidad
Ítem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
Ítem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
VIM AMONIACLORO, (COD. B-73)
VIM AMONIACLORO, (COD. B-73)
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO
Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Unidad
Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L
Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
Ítem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS
Ítem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
Total Neto
$ 100.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.093
TOTAL OC
$ 119.583
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.