Orden de Compra. Nº3447-3378-SE14 "Materiales de Aseo para la Escuela Oasis del Saber"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3378-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para la Escuela Oasis del Saber
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 19093,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores6UnidadÍtem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131603
Esponjas12UnidadÍtem B-30 ESPONJA DE COCINA AMARILLAS Ítem B-30 ESPONJA DE COCINA AMARILLAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121701
Bolsas de basura6UnidadÍtem B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN. Ítem B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadÍtem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS Ítem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadÍtem B-5 BIDONES CLORO 5 LIT. Ítem B-5 BIDONES CLORO 5 LIT. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadÍtem B-20 CREMA CIF Ítem B-20 CREMA CIF $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadÍtem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo12UnidadÍtem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA Ítem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadVIM AMONIACLORO, (COD. B-73)VIM AMONIACLORO, (COD. B-73) $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadÍtem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadÍtem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L Ítem B-33 GUANTES DE LÁTEX TALLA M y/o L $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadÍtem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS Ítem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 100.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.093
TOTAL OC $ 119.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.