Orden de Compra. Nº
3447-3388-SE13
"
Materiales de Ferreteria para Protección Piscina el Boro
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3388-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria para Protección Piscina el Boro
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
167152,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado
6
Rollo
ALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS. (COD. 67)
ALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS. (COD. 67)
$ 34.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.880
$ 206.880
30171707
Cristal de seguridad
5
Unidad
VIDRIO MASCARA SOLDAR TRANSPARENTE (COD. 1585)
VIDRIO MASCARA SOLDAR TRANSPARENTE (COD. 1585)
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA PIEDRA 8 MM (COD. 208)
BROCA PIEDRA 8 MM (COD. 208)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97)
ANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97)
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 14" (COD. 551)
DISCO CORTE METAL DE 14" (COD. 551)
$ 3.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.720
$ 15.720
30171707
Cristal de seguridad
10
Unidad
VIDRIO MASCARA SOLDAR N°11 (COD. 1583)
VIDRIO MASCARA SOLDAR N°11 (COD. 1583)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.900
$ 32.900
23171515
Electrodos para soldar
15
kilogramo
ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)
ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.850
$ 50.850
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
40
Unidad
CUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510)
CUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510)
$ 13.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.400
$ 522.400
Total Neto
$ 879.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.152
TOTAL OC
$ 1.046.902
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.