Orden de Compra. Nº3447-3388-SE13 "Materiales de Ferreteria para Protección Piscina el Boro"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3388-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para Protección Piscina el Boro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 167152,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado6RolloALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS. (COD. 67)ALAMBRE PUA ROLLO DE 500 MTS. (COD. 67) $ 34.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.880 $ 206.880
30171707
Cristal de seguridad5UnidadVIDRIO MASCARA SOLDAR TRANSPARENTE (COD. 1585)VIDRIO MASCARA SOLDAR TRANSPARENTE (COD. 1585) $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
27112801
Brocas10UnidadBROCA PIEDRA 8 MM (COD. 208)BROCA PIEDRA 8 MM (COD. 208) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31191506
Discos abrasivos4UnidadDISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97)ANTICORROSIVO GALON COLOR NEGRO (COD. 97) $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
31191506
Discos abrasivos4UnidadDISCO CORTE METAL DE 14" (COD. 551)DISCO CORTE METAL DE 14" (COD. 551) $ 3.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
30171707
Cristal de seguridad10UnidadVIDRIO MASCARA SOLDAR N°11 (COD. 1583)VIDRIO MASCARA SOLDAR N°11 (COD. 1583) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
23171515
Electrodos para soldar15kilogramoELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605) $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas40UnidadCUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510)CUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510) $ 13.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.400 $ 522.400
Total Neto $ 879.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.152
TOTAL OC $ 1.046.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.