Orden de Compra. Nº3447-3388-SE23 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Arreglos Plaza JJ.VV. Narval"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3388-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Arreglos Plaza JJ.VV. Narval
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.017 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 16717,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción2UnidadITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
60141302
Sets de construcción8UnidadITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.648 $ 37.648
60141302
Sets de construcción2UnidadITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7"ITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
60141302
Sets de construcción4UnidadITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMINITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
60141302
Sets de construcción1UnidadITEM 1,890 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ITEM 1,890 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731
60141302
Sets de construcción1kilogramoITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
Total Neto $ 87.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.717
TOTAL OC $ 104.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.