Orden de Compra. Nº3447-3424-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Cierre y Fortalecimiento de un Cobertizo Unidad de Inventario" Formulario N°134"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3424-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Cierre y Fortalecimiento de un Cobertizo Unidad de Inventario" Formulario N°134
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 92530,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161511
Tornillos de apriete250UnidadÍTEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1ÍTEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
30101501
Ángulos de aleación ferrosa5UnidadÍTEM 0070 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTSÍTEM 0070 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.755 $ 40.755
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadÍTEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES ÍTEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
11121610
Maderas duras4UnidadÍTEM 1392 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MMÍTEM 1392 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.992 $ 78.992
39121708
Din riel1UnidadÍTEM 1219 RIEL U-29 X 6 MTSÍTEM 1219 RIEL U-29 X 6 MTS $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
31211904
Brochas4UnidadÍTEM 0193 BROCHA HELA 1/2 X 2''ÍTEM 0193 BROCHA HELA 1/2 X 2'' $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadÍTEM 0511 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LTÍTEM 0511 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
39121436
Electrodos20UnidadÍTEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32ÍTEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640
11162108
Tejido o tela de malla metálica4UnidadÍTEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ÍTEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadÍTEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALONÍTEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
11101712
Aleación ferrosa8TiraÍTEM 0457 COSTANERA 100X50X15X2 MMÍTEM 0457 COSTANERA 100X50X15X2 MM $ 17.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.456 $ 142.456
11101712
Aleación ferrosa2TiraÍTEM 0476 CUADRADO 40X40X2 MMÍTEM 0476 CUADRADO 40X40X2 MM $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.512
Total Neto $ 487.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.530
TOTAL OC $ 579.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.