Orden de Compra. Nº
3447-3431-SE23
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Taller de Electricidad Colegio Simón Bolívar
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3431-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Taller de Electricidad Colegio Simón Bolívar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
477570,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1000
Unidad
ITEM 1.1668 UNIONES RAPIDAS CONICAS 1,5 MM - 2,5 MM
ITEM 1.1668 UNIONES RAPIDAS CONICAS 1,5 MM - 2,5 MM
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 1.1655 GAS BUTANO 400 ML
ITEM 1.1655 GAS BUTANO 400 ML
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.340
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 1,1396 SOPLETE A GAS BUTANO PG-200
ITEM 1,1396 SOPLETE A GAS BUTANO PG-200
$ 19.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.920
$ 389.920
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 1,1389 SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"
ITEM 1,1389 SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.740
$ 369.740
31162404
Grapas de ferretería
40
Unidad
ITEM 1.1651 CAUTIN 60 W
ITEM 1.1651 CAUTIN 60 W
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.040
$ 84.040
31162404
Grapas de ferretería
10
Par
ITEM 1.1657 GUANTE ELECTRICO
ITEM 1.1657 GUANTE ELECTRICO
$ 51.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 518.490
$ 518.490
31162404
Grapas de ferretería
20
Rollo
ITEM 1.1664 ROLLO ESTAÑO ELECTRICO
ITEM 1.1664 ROLLO ESTAÑO ELECTRICO
$ 52.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.052.000
$ 1.052.000
Total Neto
$ 2.513.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 477.571
TOTAL OC
$ 2.991.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.