Orden de Compra. Nº3447-3435-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Proyecto "Recuperando Alto Hospicio" "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3435-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Proyecto "Recuperando Alto Hospicio"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 152734,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero8UnidadITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
11121610
Maderas duras8UnidadITEM 1394 TERCIADO MARINO 15MMITEM 1394 TERCIADO MARINO 15MM $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.232 $ 268.232
24101505
Carretilla hidráulica11UnidadITEM 1235 RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8ITEM 1235 RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8 $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.263 $ 131.263
31211604
Diluyentes para pinturas12UnidadITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.652
12141721
Hierro Fe34TiraITEM 0474 CUADRADO 30X30X2 MMITEM 0474 CUADRADO 30X30X2 MM $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.710 $ 265.710
Total Neto $ 803.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.734
TOTAL OC $ 956.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.