Orden de Compra. Nº3447-3437-SE23 "Suministro de Producción de Eventos ID 3447-196-LR22; Celebración Día del Funcionario Municipal, Alto Hospicio 2023"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3437-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Producción de Eventos ID 3447-196-LR22; Celebración Día del Funcionario Municipal, Alto Hospicio 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-196-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999; 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 499700
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadITEM B-3 ESCENARIO 8 x 6 x 1.2 MTSÍTEM GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
80141607
Producción de eventos1UnidadITEM A-8 ANIMADOR EVENTO JORNADA COMPLETAÍTEM GRUPO A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
80141607
Producción de eventos2UnidadITEM B-14 PANTALLA LED 3 X 4 MTS. OPERADOR ÍTEM GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
80141607
Producción de eventos20UnidadITEM B-12 MESA REDONDA 1.50 DIÁMETROITEM GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
80141607
Producción de eventos100UnidadITEM B-10 SILLA PLEGABLE SIN VESTIRÍTEM GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 2.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 499.700
TOTAL OC $ 3.129.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.