Orden de Compra. Nº
3447-3439-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Sala Exposiciones, Centro Cultural
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3439-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Sala Exposiciones, Centro Cultural
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
49197,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección
50
Metro Lineal
ITEM 1.255 CABLE 3 X 1,50 mm
ITEM 1.255 CABLE 3 X 1,50 mm
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad
ITEM 1.1042 PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO
ITEM 1.1042 PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.392
$ 87.392
31211904
Brochas
50
Unidad
ITEM 1.1579 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"
ITEM 1.1579 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
30161508
Rodillo de papel pintado
25
Unidad
ITEM 1.653 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO
ITEM 1.653 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.625
$ 75.625
31211505
Pinturas aceitosas
20
Unidad
ITEM 1.1465 TARUGO PALOMA VOLCANITA
ITEM 1.1465 TARUGO PALOMA VOLCANITA
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
31211505
Pinturas aceitosas
25
Unidad
ITEM 1.284 CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST UNIDAD
ITEM 1.284 CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST UNIDAD
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
ITEM 1.651 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO
ITEM 1.651 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
Total Neto
$ 258.932
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.197
TOTAL OC
$ 308.129
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.