Orden de Compra. Nº3447-3439-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Sala Exposiciones, Centro Cultural"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3439-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Sala Exposiciones, Centro Cultural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 49197,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección50Metro LinealITEM 1.255 CABLE 3 X 1,50 mm ITEM 1.255 CABLE 3 X 1,50 mm $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
31211604
Diluyentes para pinturas8UnidadITEM 1.1042 PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO ITEM 1.1042 PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.392 $ 87.392
31211904
Brochas50UnidadITEM 1.1579 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8" ITEM 1.1579 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8" $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
30161508
Rodillo de papel pintado25UnidadITEM 1.653 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO ITEM 1.653 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.625 $ 75.625
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadITEM 1.1465 TARUGO PALOMA VOLCANITA ITEM 1.1465 TARUGO PALOMA VOLCANITA $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
31211505
Pinturas aceitosas25UnidadITEM 1.284 CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST UNIDAD ITEM 1.284 CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST UNIDAD $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadITEM 1.651 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCOITEM 1.651 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 258.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.197
TOTAL OC $ 308.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.