Orden de Compra. Nº3447-3456-SE14 "Materiales de Aseo para Stock Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3456-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 287470
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de los Bienes y/o Servicios

Debe ser entregado en el Edificio Consistorial, ubicado en Avda. Ramón Pérez Opazo N°3125 con Calle Chaca, Alto Hospicio.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadÍtem B-73 VIM AMONIACLORO Ítem B-73 VIM AMONIACLORO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
14111703
Toallas de papel100UnidadÍtem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo70UnidadÍtem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS Ítem B-49 MOPAS DE ALGODÓN REPUESTOS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
47131801
Limpiadores de suelos200UnidadÍtem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS Ítem B-63 POET DE 1 LT. O SIMILAR LIMPIADOR DE PISOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
47131816
Desodorantes150UnidadÍtem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
12141901
Cloro Cl100UnidadÍtem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO Ítem B-17 CLORO GEL DE 1 LITRO $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
12161902
Detergentes surfactantes70UnidadÍtem B-20 CREMA CIF Ítem B-20 CREMA CIF $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadÍtem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
12161902
Detergentes surfactantes150UnidadÍtem B-16 CERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR Ítem B-16 CERA LÍQUIDA BLEM 900CC O SIMILAR $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
53131608
Jabones70UnidadÍtem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
14111703
Toallas de papel200UnidadÍtem B-71 TOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR Ítem B-71 TOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 1.513.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.470
TOTAL OC $ 1.800.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.