Orden de Compra. Nº3447-3496-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Taller Mecánico, DAO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3496-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Taller Mecánico, DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 16444,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante4UnidadITEM 1546 ESMALTE SINTETICO IRIS GLITEM 1546 ESMALTE SINTETICO IRIS GL $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.548 $ 65.548
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadITEM 1230 RODILLO ESPONJA 9"ITEM 1230 RODILLO ESPONJA 9" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadITEM 0328 CINTA ELECTRICA 18X10X5ITEM 0328 CINTA ELECTRICA 18X10X5 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 86.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.445
TOTAL OC $ 102.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.