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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3496-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Taller Mecánico, DAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-73-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
16444,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211603
| Pintura secante | 4 | Unidad | ITEM 1546 ESMALTE SINTETICO IRIS GL | ITEM 1546 ESMALTE SINTETICO IRIS GL |
$ 16.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.548
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$ 65.548
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | ITEM 1230 RODILLO ESPONJA 9" | ITEM 1230 RODILLO ESPONJA 9" |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.764
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$ 11.764
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 10 | Unidad | ITEM 0328 CINTA ELECTRICA 18X10X5 | ITEM 0328 CINTA ELECTRICA 18X10X5 |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.240
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$ 9.240
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Total Neto
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$ 86.552
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.445
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$ 102.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.