Orden de Compra. Nº3447-35-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-193-LE24 Mantención de Bombas Elevadoras de Aguas Negras del CCAHo Mantención Sistemas Hidroneumáticos de Agua Potable del CAR de la Comuna de Alto Hospicio; Proporcional Noviembre/2024"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-35-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-193-LE24 Mantención de Bombas Elevadoras de Aguas Negras del CCAHo Mantención Sistemas Hidroneumáticos de Agua Potable del CAR de la Comuna de Alto Hospicio; Proporcional Noviembre/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-193-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor URBANO
Razón Social A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.716.537-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal URBANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151517
Bombas de aguas residuales1UnidadÍTEM 2: SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CCAHO (VALOR MENSUAL NETO)MANTENCION PREVENTIVA $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
40151510
Bombas de agua1UnidadÍTEM 1: SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAR (VALOR MENSUAL NETO)MANTENCION PREVENTIVA $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.