Orden de Compra. Nº3447-3504-SE22 "MEMO N°7441, ADQUISICION DE FERRETERIA PARA CESFAM DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3504-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°7441, ADQUISICION DE FERRETERIA PARA CESFAM DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 17450,93
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101701
Rodillo de transportador3Unidaditem 1.1330 rodillo chiporro 7item 1.1330 rodillo chiporro 7 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
13111016
Polietileno10Unidaditem 1.939 manga polietileno 0.10 x 2.0 mts transp.item 1.939 manga polietileno 0.10 x 2.0 mts transp. $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidaditem 1.1275 preparado esmalte al agua base blanca tinetitem 1.1275 preparado esmalte al agua base blanca tinet $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
31211904
Brochas3Unidaditem 1.129 brocha hela 1/2x 2 1/2 item 1.129 brocha hela 1/2x 2 1/2 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
Total Neto $ 91.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.451
TOTAL OC $ 109.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.