Orden de Compra. Nº
3447-3531-SE23
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MEMO N°7859 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERIÍA PARA EL CIERRE DE CICLO DE TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS APS DENOMINADA "AUTOMASAJE CON MADEROTERAPIA, COMO AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DOLOR CRÓNICO" EN CCR
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3531-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°7859 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERIÍA PARA EL CIERRE DE CICLO DE TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS APS DENOMINADA "AUTOMASAJE CON MADEROTERAPIA, COMO AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DOLOR CRÓNICO" EN CCR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-010 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
15740,36
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grandes Eventos
Razón Social
MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
7.837.338-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
1
Unidad
BROCHETAS DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN PARA 30 PERSONAS
Ítem 3 BROCHETAS DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN PARA 30 PERSONAS
$ 13.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.416
$ 13.416
90101601
Banquetes
1
Unidad
REPOLLITOS RELLENOS DE MANJAR O CREMA PASTELERA PARA CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
Ítem 12 REPOLLITOS RELLENOS DE MANJAR O CREMA PASTELERA PARA CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
$ 7.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.043
$ 7.043
90101601
Banquetes
1
Unidad
VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL (PIE, TARTA Y FRUTAS) PARA 30 PERSONAS
Ítem 14 VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL (PIE, TARTA Y FRUTAS) PARA 30 PERSONAS
$ 10.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.733
$ 10.733
90101601
Banquetes
1
Unidad
CANAPÉS DIVERSAS PASTAS (AVE , HUEVO, ETC.) PARA 30 PERSONAS
Ítem 19 CANAPÉS DIVERSAS PASTAS (AVE , HUEVO, ETC.) PARA 30 PERSONAS
$ 6.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708
$ 6.708
90101601
Banquetes
1
Unidad
EMPANADAS DE QUESO FRITAS DE CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
Ítem 23 EMPANADAS DE QUESO FRITAS DE CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
$ 8.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
90101601
Banquetes
1
Unidad
VASO DE JUGO DE FRUTA NATURAL DE ESTACIÓN PARA 30 PERSONAS
Ítem 32 VASO DE JUGO DE FRUTA NATURAL DE ESTACIÓN PARA 30 PERSONAS
$ 26.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.832
$ 26.832
90101601
Banquetes
1
Unidad
MINI PIZZA NORMAL DE CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
Ítem 37 MINI PIZZA NORMAL DE CÓCTEL PARA 30 PERSONAS
$ 10.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.062
$ 10.062
Total Neto
$ 82.844
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.740
TOTAL OC
$ 98.584
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.