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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3545-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de vigilancia adicionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3447-294-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Alamos 3101 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
342533,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aguila seguridad |
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Razón Social |
WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L
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R.U.T. |
76.388.240-3 |
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Sucursal |
aguila seguridad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | Servicio de vigilancia, Juzgado de Policia Local Alto Hospicio, Correspondiente al mes de Septiembre 2012. | Servicio de vigilancia, Juzgado de Policia Local Alto Hospicio, Correspondiente al mes de Septiembre 2012. |
$ 1.802.808,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.802.808
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$ 1.802.808
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Total Neto
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$ 1.802.808
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.534
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$ 2.145.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.