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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-357-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ferreteria Memo N°162/08 de Secoplac |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria , según Memo N°162/08 emitido por Secoplac, para la construcción del Cristo Redentor. |
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Proveniente de Licitación
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3447-244-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3306,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LONZA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.830-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 8 | Unidad | Rodillos de pintar | Rodillo de 7" (corr.1349) |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.096
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$ 11.096
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | Brochas | Brochas de 2 1/2" (corr.172) |
$ 1.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.306
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$ 6.306
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Total Neto
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$ 17.402
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.306
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$ 20.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.