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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3575-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-529-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-529-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
7
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Impuesto |
36062 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
anita ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DISTRIB DE PRODUCTOS Y PRESTADORA
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R.U.T. |
76.231.140-2 |
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Sucursal |
anita ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221506
| Colchonetas | 20 | Unidad | Colchoneta multiuso gruesas de aglomerado, costuras y esquinas reforzadas, forrada en covernil, manilla lateral y medidas 100x50 cms. | |
$ 9.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.800
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$ 189.800
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Total Neto
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$ 189.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.062
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$ 225.862
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.