Orden de Compra. Nº3447-3585-SE24 "MEMO N° 7773 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUERIA EN CONMEMORACIÓN DE LA FIESTAS PATRIAS RED SALUD "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3585-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 7773 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUERIA EN CONMEMORACIÓN DE LA FIESTAS PATRIAS RED SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 341525
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes719UnidadÍtem N° 36 Bebida gaseosa individual de 250 ml en botellaÍtem N° 36 Bebida gaseosa individual de 250 ml en botella $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.350 $ 467.350
90101601
Banquetes719UnidadÍtem N° 27 Empanadas de pino al horno individual tradicional Ítem N° 27 Empanadas de pino al horno individual tradicional $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.150 $ 1.330.150
Total Neto $ 1.797.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.525
TOTAL OC $ 2.139.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.