|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-3591-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Conexo a ID 3447-37-LR21 - Suministro de Sistema de Gestión Municipal y Soporte Computacional - Servicios denominados “Mantenedor de página web municipal www.maho.cl”, Mes Noviembre/2022 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-37-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
332500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SNC Telecomunicaciones Limitada |
|
Razón Social |
S N C TELECOMUNICACIONES LTDA
|
|
R.U.T. |
77.703.360-3 |
|
Sucursal |
SNC Telecomunicaciones Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad | Mantenedor de página web municipal www.maho.cl. (VALOR NETO MENSUAL). | Mantenedor de página web municipal www.maho.cl. (VALOR NETO MENSUAL) |
$ 1.750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750.000
|
$ 1.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 332.500
|
|
$ 2.082.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.