Orden de Compra. Nº3447-3602-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-136-LR18, Insumos Eléctricos para "Mejoramiento Sede Social Villa Vista al Mar""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3602-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-136-LR18, Insumos Eléctricos para "Mejoramiento Sede Social Villa Vista al Mar"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-136-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 505373,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Accesorios eléctricos6UnidadITEM 3.14 MANTENCIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO O PROTECCIÓNINSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400
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Accesorios eléctricos4HoraITEM 6.1 ARRIENDO DE CAMIÓN PARA ACTIVIDADES (BANDERA, PINTURA DE POSTES FUERA DEL AP, CORTES ELÉCTRICOS U ORNAMENTACIÓN PARA FESTIVIDADES)Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
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Accesorios eléctricos12HoraITEM 6.5 MAESTRO ELÉCTRICO HORA/HOMBREInsumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
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Accesorios eléctricos12HoraITEM 6.4 JORNAL, HORA/HOMBREInsumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
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Accesorios eléctricos730Metro LinealITEM 2.31 SUMINISTRO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 6 AWG Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.700 $ 2.182.700
Total Neto $ 2.659.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 505.373
TOTAL OC $ 3.165.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.