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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3602-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-136-LR18, Insumos Eléctricos para "Mejoramiento Sede Social Villa Vista al Mar" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-136-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
505373,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iquique Ltda. |
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Razón Social |
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.327.710-0 |
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Sucursal |
Iquique Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 6 | Unidad | ITEM 3.14 MANTENCIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO O PROTECCIÓN | INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 49.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.400
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$ 299.400
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39121311
| Accesorios eléctricos | 4 | Hora | ITEM 6.1 ARRIENDO DE CAMIÓN PARA ACTIVIDADES (BANDERA, PINTURA DE POSTES FUERA DEL AP, CORTES ELÉCTRICOS U ORNAMENTACIÓN PARA FESTIVIDADES) | Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.000
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$ 94.000
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39121311
| Accesorios eléctricos | 12 | Hora | ITEM 6.5 MAESTRO ELÉCTRICO HORA/HOMBRE | Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.880
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$ 47.880
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39121311
| Accesorios eléctricos | 12 | Hora | ITEM 6.4 JORNAL, HORA/HOMBRE | Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.880
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$ 35.880
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39121311
| Accesorios eléctricos | 730 | Metro Lineal | ITEM 2.31 SUMINISTRO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 6 AWG | Insumos yo Servicios para Mantención Eventual de Luminarias LED |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.182.700
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$ 2.182.700
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Total Neto
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$ 2.659.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 505.373
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$ 3.165.233
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.