Orden de Compra. Nº3447-3617-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Instalación Ornamentación Castillo Cerro Belén""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3617-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Instalación Ornamentación Castillo Cerro Belén"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 162621
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas30UnidadITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.130
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO INVIERNO ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO INVIERNO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.120 $ 294.120
31211904
Brochas40UnidadITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.960
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadITEM 1456 TORNILLO PUNTA BROCA 6X15/8"ITEM 1456 TORNILLO PUNTA BROCA 6X15/8" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31161601
Pernos de anclaje200UnidadITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3"ITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3" $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
12141721
Hierro Fe10UnidadITEM 0598 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTSITEM 0598 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
30161508
Rodillo de papel pintado20UnidadITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.260 $ 72.260
12141721
Hierro Fe50UnidadITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
12141721
Hierro Fe40kilogramoITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadITEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1"ITEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
11121610
Maderas duras48UnidadITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880
31191501
Papeles de lija50UnidadITEM 0766 LIJA PARA MADERO PLIEGO ITEM 0766 LIJA PARA MADERO PLIEGO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
Total Neto $ 855.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.621
TOTAL OC $ 1.018.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.