Orden de Compra. Nº
3447-3617-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Instalación Ornamentación Castillo Cerro Belén"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3617-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Instalación Ornamentación Castillo Cerro Belén"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
162621
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
30
Unidad
ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.130
31211505
Pinturas aceitosas
20
Unidad
ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO INVIERNO
ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO INVIERNO
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.120
$ 294.120
31211904
Brochas
40
Unidad
ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''
ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.960
$ 73.960
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
ITEM 1456 TORNILLO PUNTA BROCA 6X15/8"
ITEM 1456 TORNILLO PUNTA BROCA 6X15/8"
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31161601
Pernos de anclaje
200
Unidad
ITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3"
ITEM 0993 PERNO COCHE 5/16" X 3"
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
12141721
Hierro Fe
10
Unidad
ITEM 0598 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
ITEM 0598 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.970
30161508
Rodillo de papel pintado
20
Unidad
ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.260
$ 72.260
12141721
Hierro Fe
50
Unidad
ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
12141721
Hierro Fe
40
kilogramo
ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32
ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.280
$ 151.280
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
ITEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1"
ITEM 1445 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X1"
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
11121610
Maderas duras
48
Unidad
ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20
ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.880
$ 104.880
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
ITEM 0766 LIJA PARA MADERO PLIEGO
ITEM 0766 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 855.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 162.621
TOTAL OC
$ 1.018.521
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.