Orden de Compra. Nº3447-3641-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LQ18, J.I. "Arco Iris del Desierto""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3641-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LQ18, J.I. "Arco Iris del Desierto"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-75-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 338504
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor esperanzarojas
Razón Social ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
R.U.T. 8.817.337-6
Sucursal esperanzarojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas84Unidad no definidaITEM 108 Sabanas de Cama ApilableITEM 108 Sabanas de Cama Apilable $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón20Unidad no definidaITEM 106 Cobertor de CunaITEM 106 Cobertor de Cuna $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón168Unidad no definidaITEM 109 Cobertor de Cama ApilableITEM 109 Cobertor de Cama Apilable $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.600 $ 1.125.600
52121509
Sábanas20UnidadITEM 105 Sabanas de CunaITEM 105 Sabanas de Cuna $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.781.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.504
TOTAL OC $ 2.120.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.