Orden de Compra. Nº3447-3646-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3646-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 158856,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte9UnidadITEM 1138 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET. (AZUL REY=5; BLANCO=4) ITEM 1138 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET. (AZUL REY=5; BLANCO=4) $ 68.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.095 $ 616.095
31211904
Brochas30UnidadITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470
30161508
Rodillo de papel pintado30UnidadITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.390 $ 108.390
31211904
Brochas20UnidadITEM 0193 BROCHA HELA 1/2 X 2''ITEM 0193 BROCHA HELA 1/2 X 2'' $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
31201503
Cintas adhesivas de protección30UnidadITEM 0325 CINTA DE ENMASCARAR DE 11/2''ITEM 0325 CINTA DE ENMASCARAR DE 11/2'' $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.230 $ 28.230
Total Neto $ 836.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.856
TOTAL OC $ 994.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.