Orden de Compra. Nº3447-3675-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Arreglos Multicancha J.V. Nueva Vida, Sector Casco Antiguo ""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3675-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Arreglos Multicancha J.V. Nueva Vida, Sector Casco Antiguo "
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 396945,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe30UnidadITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.700 $ 243.700
30103201
Enrejado de acero50UnidadITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300
30161508
Rodillo de papel pintado14UnidadITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.582 $ 50.582
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON AZUL ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON AZUL $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.120 $ 294.120
31211604
Diluyentes para pinturas30UnidadITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.130
31211904
Brochas20UnidadITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMINITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
11101712
Aleación ferrosa12UnidadITEM 0070 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTSITEM 0070 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.812 $ 97.812
12141721
Hierro Fe40kilogramoITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280
11101712
Aleación ferrosa24TiraITEM 0478 CUADRADO 50X50X2 MMITEM 0478 CUADRADO 50X50X2 MM $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.864 $ 342.864
Total Neto $ 2.089.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.946
TOTAL OC $ 2.486.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.