Orden de Compra. Nº3447-3675-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Arreglos Sede JJ.VV. Santa Magdalena"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3675-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Arreglos Sede JJ.VV. Santa Magdalena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.21.02.004.002.037 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 77083,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería2UnidadITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN ITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
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Grapas de ferretería1UnidadITEM 1,616 DISCO SIERRA 71/4 X 40 DTES ITEM 1,616 DISCO SIERRA 71/4 X 40 DTES $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.933 $ 11.933
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Grapas de ferretería450UnidadITEM 1,1555 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"ITEM 1,1555 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
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Grapas de ferretería150UnidadITEM 3,100 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 ITEM 3,100 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
Total Neto $ 405.703
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.084
TOTAL OC $ 482.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.