Orden de Compra. Nº3447-3688-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención del Anfiteatro Plaza de Armas, comuna de Alto Hospicio"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3688-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención del Anfiteatro Plaza de Armas, comuna de Alto Hospicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 42631,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado7UnidadITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.646 $ 37.646
31211904
Brochas7UnidadITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALONITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.705 $ 114.705
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadITEM 1.601 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTSITEM 1.601 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZULITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 41.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.941 $ 41.941
Total Neto $ 224.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.631
TOTAL OC $ 267.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.