Orden de Compra. Nº
3447-3696-SE14
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Materiales de Aseo para Stock Municipal
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3696-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
232655
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
100
Unidad
ITEM B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
ITEM B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
ITEM B-56 PAÑOS DE SACUDIR SALMÓN
ITEM B-56 PAÑOS DE SACUDIR SALMÓN
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
47131816
Desodorantes
100
Unidad
Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL
Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
12352310
Siliconas
100
Unidad
ITEM B-67 SILICONA DE AUTO KIT O SIMILAR
ITEM B-67 SILICONA DE AUTO KIT O SIMILAR
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
47131502
Paños de limpieza
300
Unidad
ITEM B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
ITEM B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
53131609
Protector solar
10
Unidad
ITEM B-9 BLOQUEADOR SOLAR DE 1 KILO
ITEM B-9 BLOQUEADOR SOLAR DE 1 KILO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
ITEM B-11 BOLSA DE BASURA 50*70 PAQUETES DE 10 UN
ITEM B-11 BOLSA DE BASURA 50*70 PAQUETES DE 10 UN
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
ITEM B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 110 PAQUETES DE 10 UN
ITEM B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 110 PAQUETES DE 10 UN
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
15101606
Alcoholes carburantes gelificados
60
Unidad
ITEM B-31 GEL PARA MANOS 340 CC
ITEM B-31 GEL PARA MANOS 340 CC
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
Total Neto
$ 1.224.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.655
TOTAL OC
$ 1.457.155
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.