Orden de Compra. Nº3447-3716-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Mantención y Reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3716-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Mantención y Reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 85228,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería4UnidadITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
31162404
Grapas de ferretería9UnidadITEM 1,1172 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZULITEM 1,1172 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.842 $ 400.842
31162404
Grapas de ferretería6UnidadITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7" $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
Total Neto $ 448.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.228
TOTAL OC $ 533.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.