Orden de Compra. Nº3447-373-SE10 "Materiales de aseo para Colegio Simón Bolivar"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-373-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para Colegio Simón Bolivar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-690-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 19428,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1PackPapel higiénico 50 mts. blanco y gofrado, (corr.109)Papel higiénico 50 mts. blanco y gofrado, (corr.109) $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131618
Mopas húmedas4UnidadBalde con escurridor plastico reforzado virutex, (corr.112)Balde con escurridor plastico reforzado virutex, (corr.112) $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
47121701
Bolsas de basura2PackBolsa de basura 100x150, (corr.113)Bolsa de basura 100x150, (corr.113) $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
47121701
Bolsas de basura1PackBolsa de basura 50x70, (corr.114)Bolsa de basura 50x70, (corr.114) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
46181504
Guantes protectores7UnidadGuantes multiuso de gomas par grande, (corr.118)Guantes multiuso de gomas par grande, (corr.118) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3BotellaCloro tradicional clorox, (corr.129)Cloro tradicional clorox, (corr.129) $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiador piso liquido, (corr.132)Limpiador piso liquido, (corr.132) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLustra muebles winkler industrial, (corr.139)Lustra muebles winkler industrial, (corr.139) $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131816
Desodorantes6UnidadDesodorante ambiental, (corr.146)Desodorante ambiental, (corr.146) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos13UnidadCera incolora bravo, (corr.148)Cera incolora bravo, (corr.148) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770
Total Neto $ 102.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.428
TOTAL OC $ 121.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.