Orden de Compra. Nº3447-3855-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para "Instalación de Sirenas de Edificio Consistorial""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3855-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para "Instalación de Sirenas de Edificio Consistorial"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 18894,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción10UnidadITEM 1,1562 TUBO CONDUIT 16X3 MTSITEM 1,1562 TUBO CONDUIT 16X3 MTS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
60141302
Sets de construcción5UnidadITEM 1,361 CINTA ELECTRICA 18X10X5ITEM 1,361 CINTA ELECTRICA 18X10X5 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
60141302
Sets de construcción100UnidadITEM 1,1435 TARUGOS FISHER 6MMITEM 1,1435 TARUGOS FISHER 6MM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
60141302
Sets de construcción100UnidadITEM 1,1544 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"ITEM 1,1544 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60141302
Sets de construcción200Metro LinealITEM 1,1029 PARALELO 2X20 BLANCOITEM 1,1029 PARALELO 2X20 BLANCO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 99.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.895
TOTAL OC $ 118.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.