Orden de Compra. Nº3447-391-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para La Confección Techumbre Comedor Vivero Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-391-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para La Confección Techumbre Comedor Vivero Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 693895,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción57TiraITEM 2,38 CUADRADO 40X40X2 MMITEM 2,38 CUADRADO 40X40X2 MM $ 26.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.426 $ 1.494.426
60141302
Sets de construcción22TiraITEM 1,948 METALCOM ESTRUCTURAL LINEA OMEGA TECHO 6 MT ITEM 1,948 METALCOM ESTRUCTURAL LINEA OMEGA TECHO 6 MT $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.556 $ 347.556
60141302
Sets de construcción10kilogramoITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
60141302
Sets de construcción2UnidadITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORESITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60141302
Sets de construcción6UnidadITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
60141302
Sets de construcción20UnidadITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7"ITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
60141302
Sets de construcción80UnidadITEM 1,1645 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS ITEM 1,1645 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS $ 20.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.840 $ 1.659.840
60141302
Sets de construcción400UnidadITEM 1,1547 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X1 1/2"ITEM 1,1547 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X1 1/2" $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 3.652.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.896
TOTAL OC $ 4.345.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.