Orden de Compra. Nº3447-3918-SE23 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Arreglos en Plaza JJ.VV. Narval, SECOPLAC"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3918-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Arreglos en Plaza JJ.VV. Narval, SECOPLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.017 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 113693,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas3GalónITEM 1,986 OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILARITEM 1,986 OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 23.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.579 $ 69.579
44122107
Grapas8GalónITEM 1,991 OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO GALON, MARCA IRIS O SIMILARITEM 1,991 OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR $ 23.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.544 $ 185.544
44122107
Grapas2GalónITEM 1,1172 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZULITEM 1,1172 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076
44122107
Grapas8UnidadITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5" ITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5" $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
44122107
Grapas2UnidadITEM 1,1218 POMEL 3/4"ITEM 1,1218 POMEL 3/4" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
44122107
Grapas1UnidadITEM 1,1244 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.ITEM 1,1244 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET. $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
44122107
Grapas10UnidadITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7" $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
44122107
Grapas1UnidadITEM 1,1525 TINTES PARA PINTURA, 250 CCITEM 1,1525 TINTES PARA PINTURA, 250 CC $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
44122107
Grapas1UnidadITEM 1,1640 YESO SACO DE 25 KGITEM 1,1640 YESO SACO DE 25 KG $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891
44122107
Grapas4UnidadITEM 1,36 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1,36 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
44122107
Grapas2UnidadITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORESITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44122107
Grapas10UnidadITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
44122107
Grapas1UnidadITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122107
Grapas1kilogramoITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
Total Neto $ 598.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.694
TOTAL OC $ 712.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.