Orden de Compra. Nº
3447-3929-SE23
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para "Arreglos Sede JJ.VV. La Tortuga", SECOPLAC
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3929-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para "Arreglos Sede JJ.VV. La Tortuga", SECOPLAC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002.007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
152311,98
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
10
Galón
ITEM 1,995 OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 1,995 OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 23.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.930
$ 231.930
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,1036 PASTA MURO TINETA 25 KG
ITEM 1,1036 PASTA MURO TINETA 25 KG
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.244
$ 19.244
31162404
Grapas de ferretería
4
Unidad
ITEM 1,1242 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET
ITEM 1,1242 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET
$ 53.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.128
$ 215.128
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5"
ITEM 1,1295 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.260
$ 51.260
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
60141302
Sets de construcción
4
Unidad
ITEM 1,1525 TINTES PARA PINTURA, 250 CC
ITEM 1,1525 TINTES PARA PINTURA, 250 CC
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
60141302
Sets de construcción
3
Unidad
ITEM 1,1640 YESO SACO DE 25 KG
ITEM 1,1640 YESO SACO DE 25 KG
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.673
$ 20.673
60141302
Sets de construcción
5
Unidad
ITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 1,73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.570
$ 28.570
60141302
Sets de construcción
5
Unidad
ITEM 1,583 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
ITEM 1,583 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN
ITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 1,829 LIJA PARA MADERO PLIEGO
ITEM 1,829 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 801.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.312
TOTAL OC
$ 953.954
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.