Orden de Compra. Nº
3447-398-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoramiento Sede Social Club Deportivo Ultima Esperanza"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-398-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoramiento Sede Social Club Deportivo Ultima Esperanza"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
59634,35
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
ITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON
ITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
ITEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
ITEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.941
$ 52.941
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ITEM 1.1183 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET
ITEM 1.1183 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET
$ 68.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.890
$ 136.890
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
ITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON
ITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.792
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
ITEM 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG
ITEM 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
31211904
Brochas
4
Unidad
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.764
$ 15.764
11111601
Yeso
1
Unidad
ITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
ITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
52171001
Organizador de baño colgante
1
Unidad
ITEM 1.496 CORREDERA COLGANTE D-100
ITEM 1.496 CORREDERA COLGANTE D-100
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
47131831
Ácido muriático
2
Litro
ITEM 1.22 ACIDO MURIATICO
ITEM 1.22 ACIDO MURIATICO
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.386
$ 2.386
Total Neto
$ 313.865
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.634
TOTAL OC
$ 373.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.