Orden de Compra. Nº3447-398-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoramiento Sede Social Club Deportivo Ultima Esperanza""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-398-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Mejoramiento Sede Social Club Deportivo Ultima Esperanza"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 59634,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALONITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas3GalónITEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALONITEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadITEM 1.1183 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINETITEM 1.1183 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET $ 68.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.890 $ 136.890
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALONITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
31211604
Diluyentes para pinturas8UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadITEM 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KGITEM 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31211904
Brochas4UnidadITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211906
Rodillos de pintar4UnidadITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.764
11111601
Yeso1UnidadITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KGITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
52171001
Organizador de baño colgante1UnidadITEM 1.496 CORREDERA COLGANTE D-100ITEM 1.496 CORREDERA COLGANTE D-100 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
47131831
Ácido muriático2LitroITEM 1.22 ACIDO MURIATICOITEM 1.22 ACIDO MURIATICO $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.386
Total Neto $ 313.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.634
TOTAL OC $ 373.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.