Orden de Compra. Nº
3447-4121-SE23
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O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-4121-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-113-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
614311,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Sub ítem N° 2.74 Suministro de contactor
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 36.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Sub ítem N° 2.88 Suministro automático Legrand
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 31.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
39111603
Alumbrado público
6
Unidad
Sub ítem N° 2.91 Suministro huincha plástica
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
39111603
Alumbrado público
4
Unidad
Sub ítem N° 2.101 Suministro caja de distribución
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Sub ítem N° 3.6 Retiro de elementos extraño en la Red o equipos en mal estado
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 21.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.600
$ 43.600
39111603
Alumbrado público
6
Unidad
Sub ítem N° 1.17 Instalación de proyector Led
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
39111603
Alumbrado público
3
Unidad
Sub ítem N° 3.14 Mantención de tierras de servicio o protección
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.700
$ 149.700
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Sub ítem N° 1.31 Instalación de contactor en equipo de control
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.980
$ 33.980
39111603
Alumbrado público
4
Unidad
Sub ítem N° 1.36 Instalación caja de distribución
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
39111603
Alumbrado público
6
Unidad
Sub ítem N° 2.21 Suministro proyector led 400W
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280.000
$ 2.280.000
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Sub ítem N° 1.8 Instalación automático 40A Legrand
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
39111603
Alumbrado público
180
Metro Lineal
Sub ítem N° 2.58 Suministro cordón 3x2, 5mm2
N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
Total Neto
$ 3.233.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 614.312
TOTAL OC
$ 3.847.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.