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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-4149-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR OPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-113-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
100812,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iquique Ltda. |
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Razón Social |
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.327.710-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iquique Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 1.36 Instalación caja de distribución | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 2.21 Suministro proyector led 400W | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 2.91 Suministro huincha plástica | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 2.101 Suministro caja de distribución | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.990
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$ 2.990
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 3.14 Mantención de tierras de servicio o protección | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 49.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.900
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$ 49.900
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Sub ítem N° 1.17 Instalación de proyector Led | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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39111603
| Alumbrado público | 30 | Metro Lineal | Sub ítem N° 2.58 Suministro cordón 3x2, 5mm2 | N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 530.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.812
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$ 631.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.