Orden de Compra. Nº3447-4149-SE23 "O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR OPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4149-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra O/C C/S MEMO N° 9330 HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR OPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-113-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 100812,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 1.36 Instalación caja de distribución N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 2.21 Suministro proyector led 400WN° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 2.91 Suministro huincha plásticaN° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 2.101 Suministro caja de distribuciónN° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 3.14 Mantención de tierras de servicio o protecciónN° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
39111603
Alumbrado público1UnidadSub ítem N° 1.17 Instalación de proyector Led N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
39111603
Alumbrado público30Metro LinealSub ítem N° 2.58 Suministro cordón 3x2, 5mm2N° 2: INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 530.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.812
TOTAL OC $ 631.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.