Orden de Compra. Nº
3447-4171-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete para Actividad "Día Internacional del Cuidador"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-4171-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete para Actividad "Día Internacional del Cuidador"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.007.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
48184
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grandes Eventos
Razón Social
MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
7.837.338-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
60
Unidad
ITEM 39 Té o café o hierbas varias más azúcar y/o endulzantes.
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
90101601
Banquetes
50
Unidad
ITEM 3 Brochetas de frutas de la estación
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 31 A 50 PERSONAS
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
90101601
Banquetes
3
Unidad
ITEM 7 Tabla variedad de finos quesos acompañada de frutos secos y uva
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
90101601
Banquetes
50
Unidad
ITEM 9 Brocheta queso tomates cherry
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 31 A 50 PERSONAS
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
90101601
Banquetes
100
Unidad
ITEM 38 Mini pizza vegetariana de cóctel
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
90101601
Banquetes
100
Unidad
ITEM 12 Repollitos rellenos de manjar o crema pastelera para cóctel
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
90101601
Banquetes
100
Unidad
ITEM 14 Variedad de mini pastelitos de cóctel (Pie, tarta y frutas)
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
90101601
Banquetes
100
Unidad
ITEM 19 Canapés diversas pastas (ave, huevo, etc.)
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
90101601
Banquetes
60
Unidad
ITEM 33 Jugo de fruto formato bombillín
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 51 A 100 PERSONAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 253.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.184
TOTAL OC
$ 301.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.