|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-419-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11530-LP08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-11530-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Alamos 3101 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
30454,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Droguería Swaneck |
|
Razón Social |
YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
|
|
R.U.T. |
11.816.116-5 |
|
Sucursal |
Droguería Swaneck |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 1 | Unidad | | CONTRATTO DE SUMINISTRO DE BIENES SOCIALES |
$ 160.287,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.287
|
$ 160.287
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.287
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.455
|
|
$ 190.742
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.