Orden de Compra. Nº3447-419-SE23 "MEMO N°879, SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL SAPU DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ Y PARA EL CECOSF/SAPU EL BORO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.-"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-419-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°879, SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL SAPU DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ Y PARA EL CECOSF/SAPU EL BORO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-109-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.002 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2155018,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARKVISION CHILE LTDA
Razón Social IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD
R.U.T. 76.142.970-1
Sucursal MARKVISION CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadPeríodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023 (mes completo) del CECOSF/SAPU EL BORO.- ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 15/02/2023 al 28/02/2023 (14 días) del SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 1.890.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.368 $ 1.890.368
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023 (mes completo) del SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.- ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 15/02/2023 al 28/02/2023 (14 días) del CECOSF/SAPU EL BORO.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 1.890.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.368 $ 1.890.368
Total Neto $ 11.342.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.155.019
TOTAL OC $ 13.497.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.