Orden de Compra. Nº3447-4262-SE24 "MEMO N°8675 ADQUISICIÓN DE COLACIONES INDIVIDUALES EQUIPO HPV ciclo III por convenio "Programa Habilidades para la Vida Ciclo III""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4262-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°8675 ADQUISICIÓN DE COLACIONES INDIVIDUALES EQUIPO HPV ciclo III por convenio "Programa Habilidades para la Vida Ciclo III"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-06 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1923750
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes2700UnidadColación saludable que contenga: Yogurt, jugo individual, sándwich saludable en pan de molde blanco o integral, fruta, barra de cereal entre otros, debidamente envasados.ITEM 41 Colación saludable que contenga: $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125.000 $ 10.125.000
Total Neto $ 10.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.923.750
TOTAL OC $ 12.048.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.