Orden de Compra. Nº
3447-4277-SE25
"
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mejoramiento, Mantención y Reparación del Parque de Los Niños de Alto Rendimiento
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-4277-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mejoramiento, Mantención y Reparación del Parque de Los Niños de Alto Rendimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.005.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
*
Impuesto
710360,79
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
5
Galón
ITEM 7,62 OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,62 OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.680
$ 101.680
31162404
Grapas de ferretería
5
Galón
ITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,63 OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.680
$ 101.680
31162404
Grapas de ferretería
10
Galón
ITEM 7,51 OLEO BRILLANTE COLOR AMARILLO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,51 OLEO BRILLANTE COLOR AMARILLO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.360
$ 203.360
31162404
Grapas de ferretería
5
Galón
ITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,52 OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.680
$ 101.680
31162404
Grapas de ferretería
35
Galón
ITEM 7,60 OLEO BRILLANTE COLOR GRIS GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
ITEM 7,60 OLEO BRILLANTE COLOR GRIS GALON, MARCA IRIS O SIMILAR
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 711.760
$ 711.760
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 7,122 TINTES PARA PINTURA, 250 CC
ITEM 7,122 TINTES PARA PINTURA, 250 CC
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.250
$ 30.250
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 7,2 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 7,2 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.940
$ 352.940
31162404
Grapas de ferretería
40
Unidad
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.480
$ 97.480
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 7,26 ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR
ITEM 7,26 ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR
$ 17.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.220
$ 346.220
31162404
Grapas de ferretería
30
Unidad
ITEM 1,27 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1,27 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.070
$ 68.070
31162404
Grapas de ferretería
15
Unidad
ITEM 1,649 RODILLO ESPONJA 5"
ITEM 1,649 RODILLO ESPONJA 5"
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.035
$ 34.035
31162404
Grapas de ferretería
30
Unidad
ITEM 1,650 RODILLO ESPONJA 7"
ITEM 1,650 RODILLO ESPONJA 7"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.750
$ 90.750
31162404
Grapas de ferretería
12
Unidad
ITEM 6.62 ESPATULA YORK/HELA 90MM
ITEM 6.62 ESPATULA YORK/HELA 90MM
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.196
$ 23.196
31162404
Grapas de ferretería
20
Par
ITEM 9,16 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
ITEM 9,16 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
31162404
Grapas de ferretería
5
Tineta
ITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE
ITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.145
$ 357.145
31162404
Grapas de ferretería
5
Tineta
ITEM 7,70 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL
ITEM 7,70 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.145
$ 357.145
31162404
Grapas de ferretería
5
Tineta
ITEM 7,71 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA
ITEM 7,71 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.145
$ 357.145
31162404
Grapas de ferretería
5
Tineta
ITEM 7,73 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA
ITEM 7,73 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.145
$ 357.145
Total Neto
$ 3.738.741
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 710.361
TOTAL OC
$ 4.449.102
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.