Orden de Compra. Nº3447-444-SE13 "Materiales de Ferreteria para Cierre Metalico"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-444-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para Cierre Metalico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 186661,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva15UnidadMALLA ACMA GALV 1-G 1.85X3 MTS ( 15X5), (COD. 857)MALLA ACMA GALV 1-G 1.85X3 MTS ( 15X5), (COD. 857) $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.250 $ 281.250
11101712
Aleación ferrosa4UnidadPOMEL 1" (COD. 1158)POMEL 1" (COD. 1158) $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
30131501
Bloques de cemento200UnidadBLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171)BLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
31241608
Metal en barras cuadrado18TiraCUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512)CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512) $ 16.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.440 $ 298.440
39121708
Din riel2UnidadRIEL U-30X 6 MTS (COD. 1273)RIEL U-30X 6 MTS (COD. 1273) $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
46171517
Tapas para cerradura1UnidadCERRADURA SOBREPONER 2985 CL- 30 REJA (COD. 328)CERRADURA SOBREPONER 2985 CL- 30 REJA (COD. 328) $ 18.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
31241608
Metal en barras cuadrado2TiraCUADRADO 75X75X3 MM (COD. 514)CUADRADO 75X75X3 MM (COD. 514) $ 37.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.660 $ 74.660
30111601
Cemento18UnidadCEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
Total Neto $ 982.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.662
TOTAL OC $ 1.169.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.