Orden de Compra. Nº
3447-444-SE13
"
Materiales de Ferreteria para Cierre Metalico
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-444-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria para Cierre Metalico
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
186661,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191515
Malla abrasiva
15
Unidad
MALLA ACMA GALV 1-G 1.85X3 MTS ( 15X5), (COD. 857)
MALLA ACMA GALV 1-G 1.85X3 MTS ( 15X5), (COD. 857)
$ 18.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.250
$ 281.250
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
POMEL 1" (COD. 1158)
POMEL 1" (COD. 1158)
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
30131501
Bloques de cemento
200
Unidad
BLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171)
BLOQUETA DE 14X19X39 (COD. 171)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
31241608
Metal en barras cuadrado
18
Tira
CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512)
CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512)
$ 16.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.440
$ 298.440
39121708
Din riel
2
Unidad
RIEL U-30X 6 MTS (COD. 1273)
RIEL U-30X 6 MTS (COD. 1273)
$ 29.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
46171517
Tapas para cerradura
1
Unidad
CERRADURA SOBREPONER 2985 CL- 30 REJA (COD. 328)
CERRADURA SOBREPONER 2985 CL- 30 REJA (COD. 328)
$ 18.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.320
31241608
Metal en barras cuadrado
2
Tira
CUADRADO 75X75X3 MM (COD. 514)
CUADRADO 75X75X3 MM (COD. 514)
$ 37.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.660
$ 74.660
30111601
Cemento
18
Unidad
CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)
CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.200
$ 97.200
Total Neto
$ 982.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.662
TOTAL OC
$ 1.169.092
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.