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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-448-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-58-COT25; Adquisición Sacos Tejidos para DMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
866400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora MN Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA
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R.U.T. |
76.112.438-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora MN Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121705
| Sacos de arena para urnas | 20000 | Unidad | se requiere 20.000 sacos tejidos de acuerdo a términos de referencia adjunto. | se requiere 20.000 sacos tejidos de acuerdo a términos de referencia adjunto. |
$ 228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560.000
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$ 4.560.000
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Total Neto
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$ 4.560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 866.400
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$ 5.426.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.