Orden de Compra. Nº3447-4508-SE24 "MEMO N°9494 ADQUISICIÓN DE TINTAS POR CONVENIO “PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I”"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4508-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°9494 ADQUISICIÓN DE TINTAS POR CONVENIO “PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-212-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-02 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 326407,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas48UnidadTINTA BT5001M MAGENTAÍTEM 3.17 TINTA BT5001M MAGENTA $ 8.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.808 $ 401.808
12171703
Tintas48UnidadTINTA BT5001C CIANÍTEM 3.18 TINTA BT5001C CIAN $ 8.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.808 $ 401.808
12171703
Tintas53UnidadTINTA BTD60BK NEGRO ÍTEM 3.15 TINTA BTD60BK NEGRO $ 9.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.510 $ 512.510
12171703
Tintas48UnidadTINTA BTD60BK AMARILLO ÍTEM 3.16 TINTA BTD60BK AMARILLO $ 8.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.808 $ 401.808
Total Neto $ 1.717.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.407
TOTAL OC $ 2.044.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.