Orden de Compra. Nº3447-4534-SE24 "SUMINISTRO DE ÁRIDOS ID 3447-244-LE23; para Anexo Cambio de Piso, Explanada Gimnasio Techado"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4534-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ÁRIDOS ID 3447-244-LE23; para Anexo Cambio de Piso, Explanada Gimnasio Techado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-244-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.016 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 406911,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos45Metro CúbicoITEM N°2: ARIDOS SUBITEM 2.2 GravillaITEM N°2: ARIDOS $ 15.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.820 $ 719.820
22101610
Distribuidoras de áridos45Metro CúbicoITEM N°2: ARIDOS SUBITEM 2.1 Arena fina y gruesaITEM N°2: ARIDOS $ 15.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.820 $ 719.820
22101610
Distribuidoras de áridos45Metro CúbicoITEM N°2: ARIDOS SUBITEM 2.3 Estabilizado fino horneadoITEM N°2: ARIDOS $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000
Total Neto $ 2.141.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 406.912
TOTAL OC $ 2.548.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.