Orden de Compra. Nº
3447-4545-SE25
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S. Coffe Break y Coctelería Vegetariana y Vegana ID 3447-280-LE24; para Actividad "Cierre de Proyecto FFOIP 2025"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-4545-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
S. Coffe Break y Coctelería Vegetariana y Vegana ID 3447-280-LE24; para Actividad "Cierre de Proyecto FFOIP 2025"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-280-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.002.071 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
132601
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Venus & Ares SpA
Razón Social
VENUS & ARES SPA
R.U.T.
77.332.852-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Venus & Ares SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
35
Unidad
ITEM N° 68 SERVICIO DE COCTELERÍA OPCIÓN 2: 1 VASO DE JUGO, 1 TAZA DE TÉ, 2 BRUCHETAS VARIADAS, 2 ROLLITOS DE SALCHICHA EN MASA, 2 MINI EMPANADAS VARIADAS, 1 BROCHETA DE FRUTA, 2 DULCES VARIADOS. Proyecto "Ecovasos", en Calle Avellanas N°2913, Alto Hospicio, el día 21 de noviembre del presente año.
ITEM N° 68 SERVICIO DE COCTELERÍA OPCIÓN 2: 1 VASO DE JUGO, 1 TAZA DE TÉ, 2 BRUCHETAS VARIADAS, 2 ROLLITOS DE SALCHICHA EN MASA, 2 MINI EMPANADAS VARIADAS, 1 BROCHETA DE FRUTA, 2 DULCES VARIADOS.
$ 9.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.950
$ 348.950
90101601
Banquetes
35
Unidad
ITEM N° 68 SERVICIO DE COCTELERÍA OPCIÓN 2: 1 VASO DE JUGO, 1 TAZA DE TÉ, 2 BRUCHETAS VARIADAS, 2 ROLLITOS DE SALCHICHA EN MASA, 2 MINI EMPANADAS VARIADAS, 1 BROCHETA DE FRUTA, 2 DULCES VARIADOS. Proyecto "Raíces Comunitarias", 20 de noviembre del presente año en Calle Avellanas N°2913, Alto Hospicio.
ITEM N° 68 SERVICIO DE COCTELERÍA OPCIÓN 2: 1 VASO DE JUGO, 1 TAZA DE TÉ, 2 BRUCHETAS VARIADAS, 2 ROLLITOS DE SALCHICHA EN MASA, 2 MINI EMPANADAS VARIADAS, 1 BROCHETA DE FRUTA, 2 DULCES VARIADOS.
$ 9.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.950
$ 348.950
Total Neto
$ 697.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.601
TOTAL OC
$ 830.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.