Orden de Compra. Nº3447-459-SE24 "MEMO N°285 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA EN CECOSF LA TORTUGA "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-459-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°285 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA EN CECOSF LA TORTUGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-84-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001-006 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 141422,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta 954 Negro para impresora HP Officejet Pro 8720ÍTEM 3.307 Tinta 954 Negro para impresora HP Officejet Pro 8720 $ 35.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.594 $ 210.594
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta 954 Amarillo para impresora HP Officejet Pro 8720ÍTEM 3.308 Tinta 954 Amarillo para impresora HP Officejet Pro 8720 $ 29.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.912 $ 177.912
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta 954 Magenta para impresora HP Officejet Pro 8720ÍTEM 3.309 Tinta 954 Magenta para impresora HP Officejet Pro 8720 $ 29.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.912 $ 177.912
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta 954 Cian para impresora HP Officejet Pro 8720ÍTEM 3.310 Tinta 954 Cian para impresora HP Officejet Pro 8720 $ 29.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.912 $ 177.912
Total Neto $ 744.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.423
TOTAL OC $ 885.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.