Orden de Compra. Nº3447-4624-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Actividad "Cierre de Programa de Parentalidad" SENDA Previene"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4624-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio Banquete para Actividad "Cierre de Programa de Parentalidad" SENDA Previene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 24168
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes30UnidadITEM 32 Vaso de jugo de fruta natural de estación VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90101601
Banquetes30UnidadITEM 37 Mini pizza normal de cóctel VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
90101601
Banquetes30UnidadITEM 14 Variedad de mini pastelitos de cóctel (Pie, tarta y frutas) VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
90101601
Banquetes30UnidadITEM 9 Brocheta queso tomates cherry VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
90101601
Banquetes30UnidadITEM 15 Cachitos rellenos con manjar de cóctel VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
90101601
Banquetes30UnidadITEM 3 Brochetas de frutas de la estaciónVALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
90101601
Banquetes30UnidadITEM 12 Repollitos rellenos de manjar o crema pastelera para cóctel VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
90101601
Banquetes30UnidadITEM 19 Canapés diversas pastas (ave, huevo, etc.) VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
90101601
Banquetes30UnidadITEM 23 Empanadas de queso fritas de cóctel VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
90101601
Banquetes30UnidadITEM 16 Dulce de maicena rellenos con manjar de cóctel }VALOR UNITARIO DESDE 02 A 30 PERSONAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 127.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.168
TOTAL OC $ 151.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.