Orden de Compra. Nº
3447-471-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Pintura Bandejón, Avenida Los Cóndores (II Etapa)"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-471-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para "Pintura Bandejón, Avenida Los Cóndores (II Etapa)"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
1360421,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
58
Galón
ITEM 1.1108 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
ITEM 1.1108 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608.398
$ 1.608.398
31211505
Pinturas aceitosas
58
Galón
ITEM 1.1105 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO
ITEM 1.1105 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608.398
$ 1.608.398
31211505
Pinturas aceitosas
58
Galón
ITEM 1.1106 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
ITEM 1.1106 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608.398
$ 1.608.398
31211505
Pinturas aceitosas
58
Galón
ITEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
ITEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608.398
$ 1.608.398
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
ITEM 1.949 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALON
ITEM 1.949 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
ITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON
ITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
ITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON
ITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
ITEM 1.959 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALON
ITEM 1.959 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.490
11191502
Cuerpos sólidos de acero básico
2
Unidad
ITEM 1.814 LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305
ITEM 1.814 LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.446
$ 13.446
11111601
Yeso
12
Unidad
ITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
ITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.568
$ 68.568
30111601
Cemento
12
Unidad
ITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
ITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.416
$ 49.416
30161508
Rodillo de papel pintado
24
Unidad
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.584
$ 94.584
31162404
Grapas de ferretería
24
Unidad
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.488
$ 58.488
Total Neto
$ 7.160.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.360.421
TOTAL OC
$ 8.520.533
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.