Orden de Compra. Nº3447-473-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para "Bandejón Avenida La Pampa (Av. Pérez Opazo - Av. Esmeralda)""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-473-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para "Bandejón Avenida La Pampa (Av. Pérez Opazo - Av. Esmeralda)"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 571119,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidaITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
31211505
Pinturas aceitosas2GalónITEM 1.949 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALONITEM 1.949 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR ROJO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas2GalónITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALONITEM 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas2GalónITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALONITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas2GalónITEM 1.959 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALONITEM 1.959 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR DAMASCO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211505
Pinturas aceitosas24GalónITEM 1.1108 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDEITEM 1.1108 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.544 $ 665.544
31211505
Pinturas aceitosas24GalónITEM 1.1105 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJOITEM 1.1105 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.544 $ 665.544
31211505
Pinturas aceitosas24GalónITEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLOITEM 1.1109 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.544 $ 665.544
31211505
Pinturas aceitosas24GalónITEM 1.1106 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZULITEM 1.1106 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.544 $ 665.544
11191502
Cuerpos sólidos de acero básico2UnidadITEM 1.814 LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305ITEM 1.814 LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
31162404
Grapas de ferretería12UnidadÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
11111601
Yeso8UnidadITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KGITEM 1.1525 YESO SACO DE 25 KG $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.712 $ 45.712
30111601
Cemento6UnidadITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.708
30161508
Rodillo de papel pintado18UnidadITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.938 $ 70.938
Total Neto $ 3.005.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 571.119
TOTAL OC $ 3.577.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.